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索引號(hào): 11500106009290438E/2022-01109 信息分類名稱: 財(cái)政/財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 沙坪壩區(qū)財(cái)政局 生成日期: 2022-08-24 發(fā)布日期: 2022-08-24
名稱: 重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度部門決算情況說明
文號(hào): 主題詞:
重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度部門決算情況說明
日期:2022-08-24

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、擬定并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)和相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相應(yīng)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時(shí)提出政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬定財(cái)政政策和金融政策。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代化市場(chǎng)體系,會(huì)同相關(guān)部門貫徹執(zhí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案,會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。

5、負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目,研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。

6、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)口支援工作。

7、組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬定訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì),提出促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策建議。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。

8、承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核工作。

9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

10、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。組織落實(shí)能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的問題。牽頭落實(shí)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃、計(jì)劃、政策。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。

11、協(xié)同實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)同推進(jìn)全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。提出實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策建議,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

12、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)按權(quán)限制定并管理實(shí)施重要的公益性服務(wù)和重要的公用事業(yè)價(jià)格。負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)審驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,加強(qiáng)對(duì)重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè),做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)價(jià)格聽證。指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府部門的價(jià)格和收費(fèi)工作,處理價(jià)格爭(zhēng)議、指導(dǎo)行業(yè)組織的價(jià)格工作。

13、負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)在辦理違紀(jì)、刑事所涉及的涉案財(cái)物或者標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定,以及對(duì)行政機(jī)關(guān)在處理行政事務(wù)涉及的價(jià)格事項(xiàng)進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)的價(jià)格爭(zhēng)議糾紛進(jìn)行調(diào)解處理。負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)從事價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理。

14、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項(xiàng)目管理科、區(qū)域合作科、價(jià)格管理科、價(jià)格認(rèn)定科與糧食管理科10個(gè)科室。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,無納入我單位2021年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,686.84萬元,支出總計(jì)1,686.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少10,353.57萬元、下降86%,主要原因是2020年有上級(jí)資金10359萬元經(jīng)我單位支付企業(yè)。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,668.77萬元,較上年決算數(shù)減少10,355萬元,下降86.1%,主要原因是2020年有上級(jí)資金10359萬元經(jīng)我單位支付企業(yè)。其中:財(cái)政撥款收入1,668.77萬元,占100%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.07萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,664.74萬元,較上年決算數(shù)減少10,357.59萬元,下降86.2%,主要原因是2020年有上級(jí)資金10359萬元經(jīng)我單位支付企業(yè)。其中:基本支出1,090.25萬元,占65.5%;項(xiàng)目支出574.49萬元,占34.5%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.04萬元,增長(zhǎng)22.4%,主要原因是個(gè)別項(xiàng)目尾款跨年度支付。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,686.84萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10,353.57萬元,下降86%。主要原因是2020年有上級(jí)資金10359萬元經(jīng)我單位支付企業(yè)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,668.77萬元,較上年決算數(shù)減少10,355.00萬元,下降86.1%。主要原因是2020年有上級(jí)資金10359萬元經(jīng)我單位支付企業(yè)。較年初預(yù)算數(shù)減少216.47萬元,下降11.5%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.07萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,664.74萬元,較上年決算數(shù)減少10,357.59萬元,下降86.2%。主要原因是2020年有上級(jí)資金10359萬元經(jīng)我單位支付企業(yè)。較年初預(yù)算數(shù)減少220.50萬元,下降11.7%

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.04萬元,增長(zhǎng)22.4%,主要原因是個(gè)別項(xiàng)目尾款跨年度支付。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,234.26萬元,占74.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少362.6萬元,下降22.7%,主要原因是行政運(yùn)行、日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出降低。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出238.73萬元,占14.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加145.7萬元,增長(zhǎng)156.6%,主要原因是社保養(yǎng)老支出、死亡撫恤支出增加。

3)衛(wèi)生健康支出41.8萬元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬元,下降1.9%,主要原因是醫(yī)保費(fèi)用略微降低。

4)住房保障支出35.94萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元,增長(zhǎng)3.5%,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

5)糧油物資儲(chǔ)備支出114萬元,占6.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元,下降3.4%,主要原因是疫情原因未開展糧油宣傳大型活動(dòng)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,090.25萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)820.04萬元,較上年決算數(shù)增加44.04萬元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是新增工作人員,增加了費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)270.20萬元,較上年決算數(shù)增加63.73萬元,增長(zhǎng)30.9%,主要原因是新增工作人員,增加了費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少34.44萬元,下降95.1%,較上年支出數(shù)減少4.49萬元,下降71.8%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),使全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)的管理和使用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.40萬元,下降100%,主要原因是疫情反復(fù),未按安排出國。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.76萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.24萬元,下降90.7%,較上年支出數(shù)減少3.72萬元,下降67.9%,主要原因是本單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,使公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.80萬元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)儉,未安排公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.77萬元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)儉,未安排公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.88萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少3.05萬元,下降100%,主要原因是疫情影響會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.83萬元,較上年決算數(shù)增加10.83萬元,無增長(zhǎng)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270.2萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加63.73萬元,增長(zhǎng)30.9%,主要原因是新增工作人員,增加了費(fèi)用。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年1231日,本單位共有車輛2輛,其中應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本單位政府采購支出總額14.5萬元,其中:政府采購貨物支出14.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.5萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.5萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品、辦公家具和印制刊物等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng),涉及資金1024.49萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(1)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià):

我部門2021年有效使用預(yù)算資金1024.49萬元,做到資金專款專用,基本支出保障到位,項(xiàng)目服務(wù)能力進(jìn)一步提升。如下表:

2021年度部門整體預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)單位(蓋章):區(qū)發(fā)展改革委

主管

部門

區(qū)發(fā)展改革委

財(cái)政科室

經(jīng)建科

自評(píng)總分
(分)

99.96081749

聯(lián)系人

譚強(qiáng)

聯(lián)系電話

65368281

項(xiàng)目

資金

(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)
預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
%)

執(zhí)行率
權(quán)重

執(zhí)行率得分
(分)

年度總金額

1152.00

1028.52

1024.49

99.61%

10

9.960817485

年度績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成“十四五”規(guī)劃編制、城鄉(xiāng)規(guī)劃全覆蓋編制、區(qū)域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究(規(guī)劃)、咨詢?cè)u(píng)估審查工作、林長(zhǎng)制工作、信用體系建設(shè)、營商環(huán)境優(yōu)化提升評(píng)估評(píng)價(jià)、重點(diǎn)項(xiàng)目策劃、區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼、糧食安全工程、物價(jià)專項(xiàng)11項(xiàng)工作,達(dá)成當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)。


完成“十四五”規(guī)劃編制、城鄉(xiāng)規(guī)劃全覆蓋編制、區(qū)域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究(規(guī)劃)、咨詢?cè)u(píng)估審查工作、林長(zhǎng)制工作、信用體系建設(shè)、營商環(huán)境優(yōu)化提升評(píng)估評(píng)價(jià)、重點(diǎn)項(xiàng)目策劃、區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼、糧食安全工程、物價(jià)專項(xiàng)11項(xiàng)工作。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

年初
指標(biāo)值

調(diào)整后
指標(biāo)值

全年
完成值

得分系數(shù)
%)

指標(biāo)權(quán)重
(分)

指標(biāo)得分
(分)

核心指標(biāo)(是/否)

概算審查次數(shù)

150


150

100%

25

25

新開工項(xiàng)目開工率

%

85%以上


94%

100%

10

10

完工項(xiàng)目完工率

%

85%以上


93%

100%

10

10

形成的優(yōu)化營商環(huán)境的政策數(shù)量

個(gè)

3


3

100%

10

10

營商環(huán)境信息平臺(tái)數(shù)

個(gè)

完成助企紓困平臺(tái)建設(shè)


完成

100%

10

10

信用沙坪壩網(wǎng)站信息歸集

萬條

200


230

100%

10

10

每年出具信用報(bào)告數(shù)量

100


120

100%

5

5

糧食儲(chǔ)備到位率

%

產(chǎn)出

100%


100%

100%

5

5

庫存數(shù)量真實(shí)率

%

產(chǎn)出

100%


100%

100%

5

5

2)城鄉(xiāng)規(guī)劃全覆蓋編制經(jīng)費(fèi):

2021年有效使用城鄉(xiāng)規(guī)劃全覆蓋編制預(yù)算資金450萬元,2020年已編制未完成的規(guī)劃全部完成,2021年新納入的規(guī)劃已全部啟動(dòng)。如下表:

2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)單位(蓋章):區(qū)發(fā)展改革委

項(xiàng)目

名稱

城鄉(xiāng)規(guī)劃全覆蓋編制

自評(píng)總分(分)

100.00

主管

部門

區(qū)發(fā)展改革委

聯(lián)系人及電話

譚強(qiáng)65368281

項(xiàng)目資金
(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
%)

執(zhí)行率得分(分)

年度總金額

450

450

450

100.00%

10.00

其中:①部門預(yù)算

450

450

其中:①本單位實(shí)際支出


#DIV/0!

/

②其他部門指標(biāo)調(diào)入

來源單位


金額


②調(diào)出到其他單位的實(shí)際總支出

450

100.00%

/

年度
績(jī)效
目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2020年已編制未完成的規(guī)劃全部完成,2021年新納入的規(guī)劃全部啟動(dòng)。


2020年已編制未完成的規(guī)劃全部完成,2021年新納入的規(guī)劃已全部啟動(dòng)。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

年初指標(biāo)值

調(diào)整后指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

核心指標(biāo)(是/否)

權(quán)重(分)

指標(biāo)得分(分)

規(guī)劃合格率

%

100%


100%

100%

30

30.00

規(guī)劃編制按時(shí)完成率

%

100%


100%

100%

30

30.00

編制規(guī)劃數(shù)量

項(xiàng)、個(gè)

6


6

100%

15

15.00

空間落地類規(guī)劃編制數(shù)量

項(xiàng)、個(gè)

3


3

100%

15

15.00

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明


3)區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

2021年有效使用區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金108萬元。如下表:

2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)單位(蓋章):區(qū)發(fā)展改革委

項(xiàng)目名稱

區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼

自評(píng)總分(分)

100.00

主管部門

區(qū)發(fā)展改革委

聯(lián)系人及電話

譚強(qiáng)65368281

項(xiàng)目資金
(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
%)

執(zhí)行率得分(分)

年度總金額

108

108

108

100.00%

10.00

其中:①部門預(yù)算

108

108

其中:①本單位實(shí)際支出

108

100.00%

/

②其他部門指標(biāo)調(diào)入

來源單位


金額


②調(diào)出到其他單位的實(shí)際總支出


100.00%

/

年度
績(jī)效

目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備1800噸。


完成區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備1800噸。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

年初指標(biāo)值

調(diào)整后指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

核心指標(biāo)(是/否)

權(quán)重(分)

指標(biāo)得分(分)

糧食儲(chǔ)備到位率

%

產(chǎn)出

100%


100%

100%

25

25.00

庫存數(shù)量真實(shí)率

%

產(chǎn)出

100%


100%

100%

25

25.00

因糧食市場(chǎng)波動(dòng)引起的糧食安全事件發(fā)生數(shù)

效益

0


0

100%

20

20.00

庫存糧食明顯變質(zhì)比例

%

效益

0


0

100%

20

20.00

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明


4)咨詢?cè)u(píng)估審查費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)

2021年有效使用咨詢?cè)u(píng)估審查費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金346.97萬元。如下表:

2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)單位(蓋章):區(qū)發(fā)展改革委

項(xiàng)目名稱

咨詢?cè)u(píng)估審查費(fèi)及其他

自評(píng)總分(分)

100.00

主管部門

區(qū)發(fā)展改革委

聯(lián)系人及電話

譚強(qiáng)65368281

項(xiàng)目資金
(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
%)

執(zhí)行率得分(分)

年度總金額

420

346.97

346.97

100.00%

10.00

其中:①部門預(yù)算

420

346.97

其中:①本單位實(shí)際支出

346.97

100.00%

/

②其他部門指標(biāo)調(diào)入

來源單位


金額


②調(diào)出到其他單位的實(shí)際總支出


100.00%

/

年度
績(jī)效
目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成核準(zhǔn)報(bào)告審批5份,項(xiàng)目前期可研審查次數(shù)20份,概算審查次數(shù)150份;完成石油天然氣管道保護(hù)范圍內(nèi)特定施工作業(yè)安全性評(píng)估1份。


完成核準(zhǔn)報(bào)告審批7份,項(xiàng)目前期可研審查次數(shù)53份,概算審查次數(shù)169份;完成石油天然氣管道保護(hù)范圍內(nèi)特定施工作業(yè)安全性評(píng)估1份。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

年初指標(biāo)值

調(diào)整后指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

核心指標(biāo)(是/否)

權(quán)重(分)

指標(biāo)得分(分)

核準(zhǔn)報(bào)告審批

份 

5


7

100%

20

20.00

項(xiàng)目前期可研審查次數(shù)

20


53

100%

25

25.00

概算審查次數(shù)

150


169

100%

25

25.00

石油天然氣管道保護(hù)范圍內(nèi)特定施工作業(yè)安全性評(píng)估

份 

1


1

100%

20

20.00

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明


2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我部門2021年未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

我部門已完成2021年度績(jī)效目標(biāo)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年我部門未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65368281。

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