| 索引號(hào): | 11500106009290411N/2023-00348 | 信息分類(lèi)名稱(chēng): | 財(cái)政/財(cái)政預(yù)算、決算 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委 | 生成日期: | 2023-09-25 | 發(fā)布日期: | 2023-09-25 |
| 名稱(chēng): | 重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明(匯總) | ||||
| 文號(hào): | 主題詞: | ||||
一、部門(mén)(單位)基本情況
(一)職能職責(zé)
1、擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)和相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相應(yīng)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。參與擬定財(cái)政政策和金融政策。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代化市場(chǎng)體系,會(huì)同相關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議。組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)改革方案,會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好重要專(zhuān)項(xiàng)改革之間的銜接。
5、負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目,研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。
6、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)口支援工作。
7、組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬定并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì),提出促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策建議。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。
8、承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核工作。
9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
10、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。組織落實(shí)能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的問(wèn)題。牽頭落實(shí)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃、計(jì)劃、政策。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。
11、協(xié)同實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)同推進(jìn)全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。提出實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策建議,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
12、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)按權(quán)限制定并管理實(shí)施重要的公益性服務(wù)和重要的公用事業(yè)價(jià)格。負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)審驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,加強(qiáng)對(duì)重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè),做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)價(jià)格聽(tīng)證。指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府部門(mén)的價(jià)格和收費(fèi)工作,處理價(jià)格爭(zhēng)議、指導(dǎo)行業(yè)組織的價(jià)格工作。
13、負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)在辦理違紀(jì)、刑事所涉及的涉案財(cái)物或者標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定,以及對(duì)行政機(jī)關(guān)在處理行政事務(wù)涉及的價(jià)格事項(xiàng)進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)的價(jià)格爭(zhēng)議糾紛進(jìn)行調(diào)解處理。負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)從事價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理。
14、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃科、投資科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、重點(diǎn)項(xiàng)目管理科、區(qū)域合作科、價(jià)格管理科、價(jià)格認(rèn)定科與糧食管理科10個(gè)科室。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))、重慶市沙坪壩區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心、重慶市沙坪壩區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,168.96萬(wàn)元,支出總計(jì)2,168.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少144.95萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,146.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少148.99萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。
其中:財(cái)政撥款收入2,146.85萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,146.85萬(wàn)元,較上年決算減少144.96萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。
其中:基本支出1,186.76萬(wàn)元,占55.3%;項(xiàng)目支出960.09萬(wàn)元,占44.7%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,168.96萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少144.95萬(wàn)元,下降6.3%。主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,146.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少148.99萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。較年初預(yù)算數(shù)增加203.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%。主要原因是新增區(qū)級(jí)成品糧油儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi),此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,146.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少144.96萬(wàn)元,下降6.3%。主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。較年初預(yù)算數(shù)增加203.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%。主要原因是新增區(qū)級(jí)成品糧油儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,115.50萬(wàn)元,占52%,較年初預(yù)算數(shù)減少397.53萬(wàn)元,下降26.3%,主要原因是本年度因疫情影響項(xiàng)目建設(shè),降低了項(xiàng)目收支。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出283.00萬(wàn)元,占13.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加124.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.1%,主要原因是本年度調(diào)整工資組成,調(diào)整社保基數(shù),支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出58.03萬(wàn)元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元,下降1.6%。
(4)住房保障支出47.52萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(5)糧油物資儲(chǔ)備支出642.81萬(wàn)元,占29.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加478.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)290.1%,主要原因是新增區(qū)級(jí)成品糧油儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,186.76萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,059.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.3%,主要原因是本年度調(diào)整工資組成,調(diào)整社保基數(shù),支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資福利費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)127.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少198.19萬(wàn)元,下降60.9%,主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.32萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少38.48萬(wàn)元,下降78.9%,主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待支出大幅減少。較上年支出數(shù)減少13.24萬(wàn)元,下降56.2%,主要原因是上年度有公車(chē)購(gòu)置支出,本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。
未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.85萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)輛維修維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.95萬(wàn)元,下降66.9%,主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求,削減支出。較上年支出數(shù)增加4.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.6%,主要原因是公車(chē)使用年限較長(zhǎng),維修維護(hù)費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元,主要用于接待奉節(jié)黨代表來(lái)我區(qū)考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.13萬(wàn)元,下降96.8%,主要原因是疫情影響未進(jìn)行大規(guī)模公務(wù)交流考察。較上年支出數(shù)增加0.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度因疫情影響未開(kāi)展相關(guān)公務(wù)活動(dòng)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次40人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)116.55元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.97萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是用于召開(kāi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.71萬(wàn)元,下降98.9%,主要原因是主要原因是受疫情影響,培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.37萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少194.83萬(wàn)元,下降72.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)內(nèi)過(guò)緊日子要求,嚴(yán)控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,調(diào)整運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額22.88萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.88萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額22.88萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備、下屬單位采購(gòu)物業(yè)服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門(mén)整體和17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金2146.85萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
|
2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委整體自評(píng) |
項(xiàng)目編碼 |
50010600022P000036 |
自評(píng) 總分 |
100.0 |
|
| |||||||||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén) |
325-重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委 |
財(cái)政歸口處室 |
011-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
譚強(qiáng) |
聯(lián)系電話 |
65368281 | |||||||||||
|
資金情況 | ||||||||||||||||||
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||||||||
|
年度總金額 |
22,811,524.39 |
21,578,478.50 |
21,468,494.70 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
|
完成糧食首長(zhǎng)責(zé)任制考核、落實(shí)區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備;完成糧食首長(zhǎng)責(zé)任制考核、按照全市安排,全面推行中梁山(沙坪壩區(qū))林長(zhǎng)制工作。完成規(guī)范建立林長(zhǎng)制責(zé)任體系,建立落實(shí)山林資源保護(hù)發(fā)展機(jī)制,建立落實(shí)山林資源損害問(wèn)題發(fā)展與整治機(jī)制,建立落實(shí)林長(zhǎng)制績(jī)效考核評(píng)價(jià)機(jī)制等四大重點(diǎn)任務(wù);用于人員支出項(xiàng)目管理;用于公用支出項(xiàng)目管理;研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策等重大問(wèn)題;擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)各類(lèi)規(guī)劃綜合管理工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控;管理行政事業(yè)性收費(fèi),負(fù)責(zé)審批、辦理收費(fèi)許可證。負(fù)責(zé)審批管理商品和服務(wù)性收費(fèi),負(fù)責(zé)管理重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。加強(qiáng)對(duì)重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)預(yù)警,負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督體系和市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè);開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析。負(fù)責(zé)價(jià)格復(fù)議、訴訟、聽(tīng)證等法律事務(wù)。負(fù)責(zé)基層物價(jià)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);開(kāi)展對(duì)口協(xié)同對(duì)接工作,加強(qiáng)兩地聯(lián)系互動(dòng),開(kāi)展產(chǎn)業(yè)協(xié)同、科技協(xié)同等;負(fù)責(zé)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)劃及投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局工作。負(fù)責(zé)擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。提出年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及資金平衡計(jì)劃。審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目,協(xié)調(diào)財(cái)政性建設(shè)資金。管理本行政區(qū)域內(nèi)招投標(biāo)工作。組織和開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察工作;保障軍隊(duì)糧食供應(yīng),做好軍隊(duì)的后勤服務(wù)。軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理;完成糧食首長(zhǎng)責(zé)任制考核、落實(shí)區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備;各項(xiàng)課題研究基本編制完成;摸清沙區(qū)碳排基數(shù)和行業(yè)特點(diǎn),做好能耗和碳排研判,科學(xué)設(shè)計(jì)碳達(dá)峰碳中和路徑,制定沙區(qū)落實(shí)舉措。 |
|
完成糧食首長(zhǎng)責(zé)任制考核、落實(shí)區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備;完成糧食首長(zhǎng)責(zé)任制考核、按照全市安排,全面推行中梁山(沙坪壩區(qū))林長(zhǎng)制工作。完成規(guī)范建立林長(zhǎng)制責(zé)任體系,建立落實(shí)山林資源保護(hù)發(fā)展機(jī)制,建立落實(shí)山林資源損害問(wèn)題發(fā)展與整治機(jī)制,建立落實(shí)林長(zhǎng)制績(jī)效考核評(píng)價(jià)機(jī)制等四大重點(diǎn)任務(wù);用于人員支出項(xiàng)目管理;用于公用支出項(xiàng)目管理;研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策等重大問(wèn)題;擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)各類(lèi)規(guī)劃綜合管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃、計(jì)劃的跟蹤分析和監(jiān)督執(zhí)行工作。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),及時(shí)提出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題及解決辦法;研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,制定改進(jìn)指標(biāo)體系的意見(jiàn)。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控;管理行政事業(yè)性收費(fèi),負(fù)責(zé)審批、辦理收費(fèi)許可證。負(fù)責(zé)審批管理商品和服務(wù)性收費(fèi),負(fù)責(zé)管理重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格。加強(qiáng)對(duì)重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)預(yù)警,負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督體系和市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè);開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析。負(fù)責(zé)價(jià)格復(fù)議、訴訟、聽(tīng)證等法律事務(wù)。負(fù)責(zé)基層物價(jià)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);開(kāi)展對(duì)口協(xié)同對(duì)接工作,加強(qiáng)兩地聯(lián)系互動(dòng),開(kāi)展產(chǎn)業(yè)協(xié)同、科技協(xié)同等;負(fù)責(zé)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)劃及投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局工作。負(fù)責(zé)擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。提出年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及資金平衡計(jì)劃。審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目,協(xié)調(diào)財(cái)政性建設(shè)資金。管理本行政區(qū)域內(nèi)招投標(biāo)工作。組織和開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察工作;保障軍隊(duì)糧食供應(yīng),做好軍隊(duì)的后勤服務(wù)。軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理;完成糧食首長(zhǎng)責(zé)任制考核、落實(shí)區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備;各項(xiàng)課題研究基本編制完成;摸清沙區(qū)碳排基數(shù)和行業(yè)特點(diǎn),做好能耗和碳排研判,科學(xué)設(shè)計(jì)碳達(dá)峰碳中和路徑,制定沙區(qū)落實(shí)舉措。 | ||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 | |||||||
|
各項(xiàng)工作的完成度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
| |||||||
|
各項(xiàng)工作的滿意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
|
完成區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備1800噸 |
噸 |
= |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||
|
服務(wù)對(duì)象的滿意程度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
(1)咨詢(xún)?cè)u(píng)估審查費(fèi)用。
|
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng): |
咨詢(xún)?cè)u(píng)估審查費(fèi)用 |
項(xiàng)目編碼: |
50010622T000000118206 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
|
| ||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén): |
325-重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委 |
財(cái)政歸口處室: |
011-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
譚強(qiáng) |
聯(lián)系電話: |
65368281 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
9,053,218.04 |
2,454,795.34 |
2,454,795.34 |
|
|
| |||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
9,053,218.04 |
2,454,795.34 |
2,454,795.34 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
完成核準(zhǔn)報(bào)告5份左右,可研報(bào)告20份左右,概算報(bào)告150份左右;完成石油長(zhǎng)輸管線日常安全監(jiān)督,形成安評(píng)報(bào)告。 |
|
完成核準(zhǔn)報(bào)告5份,可研報(bào)告22份,概算報(bào)告175份;完成石油長(zhǎng)輸管線日常安全監(jiān)督,形成安評(píng)報(bào)告。 | |||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 |
|
可行性研究,概算報(bào)告?zhèn)€數(shù) |
份 |
≥ |
200 |
202 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
出具報(bào)告的合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
石油長(zhǎng)輸管線安全率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
出具報(bào)告的及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
保證長(zhǎng)輸管道安全 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
報(bào)告滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
(2)區(qū)域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
|
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng): |
區(qū)域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
項(xiàng)目編碼: |
50010622T000000118217 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
|
| ||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén): |
325-重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委 |
財(cái)政歸口處室: |
011-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
譚強(qiáng) |
聯(lián)系電話: |
65368281 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
320,000.00 |
199,371.00 |
199,371.00 |
|
|
| |||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
320,000.00 |
199,371.00 |
199,371.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
各項(xiàng)課題研究全部編制完成。 |
各項(xiàng)課題研究全部編制完成。 |
| |||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 |
|
完成課題的個(gè)數(shù) |
個(gè)(套) |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
完成課題研究的質(zhì)量 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
完成課題研究的及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
研究的課題帶來(lái)社會(huì)效益 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目的滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
(3)成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼。
|
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng): |
成品糧儲(chǔ)備補(bǔ)貼 |
項(xiàng)目編碼: |
50010622T000000118172 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
|
| ||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén): |
325-重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)展改革委 |
財(cái)政歸口處室: |
011-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
譚強(qiáng) |
聯(lián)系電話: |
65368281 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
2,160,000.00 |
540,000.00 |
540,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
2,160,000.00 |
540,000.00 |
540,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
完成區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備1800噸。 |
|
完成區(qū)級(jí)成品糧儲(chǔ)備1800噸。 | |||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 |
|
完成成品糧儲(chǔ)備1800噸 |
噸 |
= |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
保證儲(chǔ)備成品糧質(zhì)量 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
保證全區(qū)糧食儲(chǔ)備穩(wěn)定 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
保證儲(chǔ)備企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
2022年我部分未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
2022年我部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)了資金使用效率有待進(jìn)一步提高,提出在資金使用合理規(guī)范的同時(shí),注重績(jī)效的重要性,明確績(jī)效目標(biāo),將績(jī)效管理貫穿整個(gè)工作開(kāi)展。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年區(qū)財(cái)政未委托第三方對(duì)我部門(mén)的政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:譚強(qiáng)? 023-65368281。
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