| 索引號: | 11500106MB17331851/2024-00034 | 信息分類名稱: | 財政、金融、審計/財政 | ||
| 發布機構: | 沙坪壩區政務服務辦 | 生成日期: | 2024-01-22 | 發布日期: | 2024-01-22 |
| 名稱: | 重慶市沙坪壩區公共資源交易中心2024年部門預算情況說明 | ||||
| 文號: | 主題詞: | ||||
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宣傳、貫徹和執行公共資源交易法律、法規和有關政策規定;
2.為公共資源交易提供場所、設施和服務;
3.為公共資源交易監督工作提供必要條件,為處理交易爭議提供服務;
4.建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務流程、現場管理、應急處理規范;
5.做好交易登記、發布交易信息、提供專家抽取服務、記錄交易過程、維護場內秩序、統計分析交易數據等;
6.受委托代收代管交易保證金;
7.協助行政監督部門開展信息公開和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門提供交易數據;
8.收集、整理、歸檔交易服務過程中的有關資料,依法提供公共資源交易信息查詢服務;
9.發現違法違規行為,保留有關證據并及時向行政監督部門報告;
10.接受行政監督部門的指導、協調和監督。
(二)單位構成
重慶市沙坪壩區公共資源交易中心(二級單位)
本單位內設機構4個:
(1)綜合科
承擔黨建、人事、財務、文電、檔案、后勤、督查督辦等日常事務工作;為公共資源交易提供場所、設施和服務;為公共資源交易監督工作提供必要條件;受委托代收代管交易保證金;按規定結算交易資金。
(2)交易一科
組織實施政府采購項目交易;做好交易登記、記錄交易過程、維護場內秩序;為處理爭議提供服務,發現違法違規行為,保留有關證據并及時向行政監督部門報告。
(3)交易二科
組織實施工程建設項目交易;建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務流程、現場管理、應急處理規范;協助行政監督部門開展信息公開和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門提供交易數據。
(4)信息技術科
承擔電子交易平臺建設和維護,發布交易信息、提供專家抽取服務、統計分析交易數據等;收集、整理、歸檔交易服務過程中的有關資料,依法提供公共資源交易信息查詢服務。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數513.68萬元,其中:一般公共預算撥款513.68萬元,收入較去年減少170.09萬元,主要是項目經費撥款減少143.99萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數513.68萬元,其中:一般公共服務459.8萬元,社會保障和就業36.54萬元,衛生健康支出15.75萬元,住房保障19.59萬元。支出較去年減少?170.09萬元,主要是項目支出減少149.33萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入513.68萬元,一般公共預算財政撥款支出513.68萬元,比2023年減少170.09萬元。其中:基本支出251.85萬元,比2023年減少8.1萬元,主要原因是厲行節約嚴控各種經費等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出279.83?萬元,比2023年減少143.99萬元,主要原因是減少一切不必要的項目建設,主要用于我單位業務系統、信息系統運維等重點工作。
我部門2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4萬元,與2023年金額一致。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費4萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要原因是我單位無公務用車。??
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費16.93萬元,比上年減少9.76萬元,主要原因為厲行節約嚴控各種經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額110.07萬元:政府采購貨物預算 ?2.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算108.05萬元;其中一般公共預算撥款政府采購110.07萬元:政府采購貨物預算2.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算108.05萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款279.83萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位無公務用車。
六、專業性名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:周璐??聯系方式: 13896151978
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部門專項績效目標申報表 | |||||||||
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編制單位: |
單位:萬元 | ||||||||
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專項資金名稱 |
業務主管部門 |
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2024年預算 |
區級支出 |
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補助街鎮 |
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項目概況 |
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立項依據 |
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當年績效目標 |
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績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 | ||||
相關績效在主管部門公開

