| 索引號: | 11500106009290411N/2025-00098 | 信息分類名稱: | 財政/財政預算、決算 | ||
| 發布機構: | 沙坪壩區發展改革委 | 生成日期: | 2025-02-25 | 發布日期: | 2025-02-25 |
| 名稱: | 重慶市沙坪壩區發展和改革委員會(本級)2025年部門預算情況說明 | ||||
| 文號: | 主題詞: | ||||
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、擬定并組織實施全區國民經濟和社會發展規劃和年度計劃。牽頭組織實施統一規劃體系建設。負責區級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發展規劃的統籌銜接。統籌協調經濟社會發展,研究提出總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議,統籌重大生產力布局和產業、區域、土地、人口、環境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。
2、提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務和相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相應調整建議。
3、統籌提出國民經濟和社會發展主要目標,監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢,提出政策建議。綜合協調宏觀經濟政策,牽頭研究宏觀經濟應對措施。研究經濟運行中的重大問題并及時提出政策建議。負責協調解決經濟運行中的重大問題。參與擬定財政政策和金融政策。
4、指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善現代化市場體系,會同相關部門貫徹執行市場準入負面清單制度。牽頭推進優化營商環境工作。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬定并協調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案,會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接。
5、負責投資綜合管理,擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規劃。負責編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目,研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。
6、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬定相關區域規劃和政策。統籌協調對口支援工作。
7、組織擬訂綜合性產業政策。協調產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和政策。指導相關部門擬定產業政策。協調推進重大基礎設施建設發展,組織擬訂并推動實施服務業發展相關政策。綜合研判消費變動趨勢,提出促進消費的綜合性政策建議。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。
8、承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作,提出糧食流通發展的政策建議。負責糧食流通的行業管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。牽頭糧食安全行政首長責任制考核工作。
9、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃,統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。
10、推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。組織落實能源消費控制目標、任務。綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的問題。牽頭落實能源資源節約和綜合利用的規劃、計劃、政策。參與編制生態環境保護有關規劃。
11、協同實施創新驅動發展戰略。協同推進全區戰略性新興產業、高技術產業和數字經濟發展。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。提出實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策建議,協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
12、負責貫徹執行價格法律、法規、規章和方針政策。負責按權限制定并管理實施重要的公益性服務和重要的公用事業價格。負責全區行政事業性收費審驗、統計工作。負責全區市場價格監測體系建設工作,加強對重要商品價格和服務價格監測,做好價格預測預警工作。負責組織相關價格聽證。指導協調區政府部門的價格和收費工作,處理價格爭議、指導行業組織的價格工作。
13、負責對本區紀檢監察機關、司法機關在辦理違紀、刑事所涉及的涉案財物或者標的進行價格認定以及對行政機關在處理行政事務涉及的價格事項進行價格認定。負責對本區的價格爭議糾紛進行調解處理。負責對本區從事價格認定事項的中介機構進行監督管理。
14、負責機關、直屬單位黨建工作。
15、負責戰略性新興產業招商。
16、負責食糖儲備、區級救災物資收儲、輪換和日常管理。
17、負責統籌指導協調全區公共資源交易活動;指導協調全區招標投標工作;對區級審批、核準的依法必須招標的工程建設項目招投標活動實施監督、管理、執法,受理投訴,依法查處違法違規行為;組織檢查全區招標投標活動監督工作。
18、完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
區發展改革委內設辦公室、綜合規劃科、投資科(行政審批科)、體制改革和民營經濟發展科、重點項目管理科、區域合作科、產業發展科、戰略性新興產業招商科、服務業發展科、公共資源交易監督管理科、價格管理和認定科、糧食管理和物資儲備科等12個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2605.58萬元,其中:一般公共預算撥款2605.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1183.95萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加1183.95萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2605.58萬元,其中:一般公共服務2421.18萬元,教育0萬元,社會保障和就業101.10萬元,衛生健康支出37.05萬元,住房保障46.25萬元。支出較去年增加1183.95萬元,主要是基本支出增加0.54萬元,項目支出增加1183.41萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2605.58萬元,一般公共預算財政撥款支出2605.58萬元,比2024年增加1183.95萬元。其中:基本支出644.20萬元,比2024年增加0.54萬元,主要原因是人員工資調標相應社保費用增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1961.38萬元,比2024年增加1183.41萬元,主要原因是增加了策劃包裝項目前期工作費及“十五五”規劃編制經費,主要用于咨詢評審、“十五五”規劃編制、重點項目建設、糧食保供穩價等重點工作。
區發展改革委部門2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.04萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0.33萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費3.71萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費108.22萬元,比上年增加14.14萬元,主要原因為本年度一般性項目取消,相關費用增加在人員公用項目中。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。預算單位政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1961.38萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:譚強??聯系方式:023-65368281

