| 索引號: | 11500106009290411N/2025-00102 | 信息分類名稱: | 財政/財政預算、決算 | ||
| 發布機構: | 沙坪壩區發展改革委 | 生成日期: | 2025-02-26 | 發布日期: | 2025-02-26 |
| 名稱: | 重慶市沙坪壩區公共資源交易中心2025年部門預算情況說明 | ||||
| 文號: | 主題詞: | ||||
?
?一、單位基本情況
?(一)職能職責。
1.宣傳、貫徹和執行公共資源交易法律、法規和有關政策規定;
2.為公共資源交易提供場所、設施和服務;
3.為公共資源交易監督工作提供必要條件,為處理交易爭議提供服務;
4.建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務流程、現場管理、應急處理規范;
5.做好交易登記、發布交易信息、提供專家抽取服務、記錄交易過程、維護場內秩序、統計分析交易數據等;
6.受委托代收代管交易保證金;
7.協助行政監督部門開展信息公開和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門提供交易數據;
8.收集、整理、歸檔交易服務過程中的有關資料,依法提供公共資源交易信息查詢服務;
9.發現違法違規行為,保留有關證據并及時向行政監督部門報告;
10.接受行政監督部門的指導、協調和監督。
(二)單位構成。重慶市沙坪壩區公共資源交易中心(二級單位)
本單位內設機構4個:
(1)綜合科
承擔黨建、人事、財務、文電、檔案、后勤、督查督辦等日常事務工作;為公共資源交易提供場所、設施和服務;為公共資源交易監督工作提供必要條件;受委托代收代管交易保證金;按規定結算交易資金。
(2)交易一科
組織實施政府采購項目交易;做好交易登記、記錄交易過程、維護場內秩序;為處理爭議提供服務,發現違法違規行為,保留有關證據并及時向行政監督部門報告。
(3)交易二科
組織實施工程建設項目交易;建立完善的平臺運行管理制度,制定交易服務流程、現場管理、應急處理規范;協助行政監督部門開展信息公開和信用體系建設,按照管理權限依法向行政監督部門提供交易數據。
(4)信息技術科
承擔電子交易平臺建設和維護,發布交易信息、提供專家抽取服務、統計分析交易數據等;收集、整理、歸檔交易服務過程中的有關資料,依法提供公共資源交易信息查詢服務。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數803萬元,其中:一般公共預算撥款803萬元,收入較去年增加271.32萬元,主要是基本支出增加67.56萬元,項目經費撥款增加203.76萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數803萬元,其中:一般公共服務718.09萬元,社會保障和就業42.94萬元,衛生健康支出18.69萬元,住房保障23.28萬元。支出較去年增加271.32萬元,主要是基本支出增加67.56萬元,項目支出增加203.76萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入803萬元,一般公共預算財政撥款支出803萬元,比2024年增加271.32萬元。其中:基本支出319.41萬元,比2024年增加67.56萬元,主要原因是新進一名人員、政策性調資等,主要用于保障中心在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出483.59萬元,比2024年增加203.76萬元,主要原因是支付辦公用房2024年租金尾款和2025年租金、新增政府采購電子招投標系統等重點工作。
我部門2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少4萬元。其中:公務接待費比2024年減少4萬元,主要原因是落實過緊日子要求,未安排接待經費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費55.78萬元,比上年增加29.09萬元,主要原因為新進一名人員、政策性增加人員公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額112.57萬元:政府采購貨物預算1.12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算111.44萬元;其中一般公共預算撥款政府采購112.57萬元:政府采購貨物預算1.12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務112.57萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款483.59萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位無公務用車。
六、專業性名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:代君????聯系方式:?023-65360412

